近日,投資集團委托中興華會計事務(wù)所對我公司及控股公司開展2022年度財務(wù)審計工作,進一步規(guī)范內(nèi)部控制,提高公司財務(wù)管理水平,為公司健康發(fā)展提供重要評價依據(jù)。
此次審計圍繞公司年度經(jīng)營成果、現(xiàn)金、債務(wù)風(fēng)險、資金變動情況等方面開展,通過審計分析2022年度資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及各種附注表,嚴格核實各項收支、成本等費用的完整性和準(zhǔn)確性、會計資料與報表記錄的一致性和可靠性、會計政策的一致性和正確性等內(nèi)容,有效評估內(nèi)部控制的健全性和穩(wěn)定性。
為保障審計工作順利開展,全體財務(wù)人員嚴格按照審計工作小組的要求,如實提供財務(wù)數(shù)據(jù)、會計憑證等各類審計資料,并實時跟蹤審計進展,對審計小組提出的相關(guān)問題,及時協(xié)調(diào)溝通解答。
下一步,投資集團將根據(jù)審計反饋事項,持續(xù)規(guī)范財務(wù)管理,不斷健全財務(wù)制度,嚴格跟蹤任務(wù)落實,促進財務(wù)工作管理水平優(yōu)化提升,為公司高質(zhì)量發(fā)展增添動能。
財務(wù)部